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Willkommen auf unserem offiziellen Feedback-Forum zu Amicron-Faktura und Amicron-Mailoffice. Haben Sie eine Idee zur Verbesserung unserer Produkte? Wir möchten von Ihnen hören!

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342 gefundene Ergebnisse

  1. Das Auswerten von Fehlern in den Lagerbewegungen ist schlicht unmöglich, wenn man sehr viele Bewegungen hat.
    Es fehlen alle möglichen Filter wie individuelle Zeiträume, im Filter Buchungsart kann man nicht mal nach Belegart filtern, also z.B. Eingangsrechnung, Kundenrechnung oder beides. Es gibt lediglich "Abgang oder Zugang".
    Die Abgänge und Zugänge müssen unbedingt farblich getrennt werden auch die Lager müssen unbedingt farblich getrennt werden. Ich würde vorschlagen Amicron erstellt Testweise mal eine Liste von 300 Einträgen und ein Mitarbeiter setzt geschickt eine Fehlbuchung in die Mitte und dann wird gestoppt wie lange es dauert den Fehler zu finden. Wir scheitern dabei…

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  2. Amicron Faktura hat keine Liquiditätsvorschau und ist ohne Excel-Akrobatik damit in Firmen mit wenig Barmitteln und hohen Umsätzen kaum eigenständig zu benutzen.

    Zum Glück gibt es die Funktion der Excel Exporte in jeder Tabelle, aber das dauert ewig daraus eine Liquidität zu berechnen und wenn geht das ja auch nur für ein Tag, machen Sie das mal für eine Woche das dauert Stunden.

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  3. Wir kaufen sehr viele Softwarelizenzen in USA ein, dafür erzeugen wir einen Wareneingang der gebucht wird.
    In der Regel erscheint die Rechnung nach ca. 5 Tagen, dann führen wir den Wareneingang in eine Eingangsrechnung fort.
    Dabei müssen wir den Preis ändern, da die Lizenzen per Kreditkarte bezahlt werden und es aufgrund der Währungsschwankungen nicht möglich ist den exakten Preis vorher zu bestimmen.
    Dieses Szenario lässt sich auf viele Bereiche übertragen, wo die Preise nicht klar sind.

    Amicron bewegt allerdings bei jeder Preisänderung den Artikel mit -1 aus dem Lager und direkt danach mit +1 wieder in das Lager.

    Die Idee…

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  4. Wir wünschen uns eine Anbindung an Exchange per ActiveSync. IMAP ist sicher ein Anfang aber z.B. Änderungen im Kalender bei den Außendienstmitarbeitern bei Terminverschiebungen, muß das Sekretariat an dem jeweiligen PC die Synchronisation manuell anstoßen, was wg. möglichen Fehlern unweigerlich zu mehr eMailverkehr etc. führt.

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  5. Ich würde mir speicherbare Texte für Integration in Angebote etc wünschen. Sodass man immer wiederkehrende/oft benutzte Texte im Faktura speichern und bei Bedarf in entsprechende Aufträge einfügen kann.

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  6. man kann derzeit keine Artikel, die auf "passive Artikel" gesetzt sind, also die, die nicht mehr verwendet werden, aus der Inventur ausklammern. Dadurch werden, zumindest bei uns, die Inventurlisten riesig. Wenn man die Artikel, die nicht mehr verwendet werden ausklammern / abwählen könnte wäre dies für uns eine Erleichterung.

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  7. Oft braucht man ältere Mails (z.B. bis 2014) nicht mehr in der aktuell benutzen Datenbank. Man könnte sie daher archivieren, quasi in eine zweite Datenbank auslagern und dabei die Ordnerstruktur im Archiv beibehalten). Leere Ordner bleiben bestehen. So hätte man eine deutlich kleinere aktuelle Datenbank.

    (Warum hier 1,2 oder 3 Stimmen stehen, weiß ich nicht.)

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  8. Es wäre wirklich toll, wenn es in den Listenansichten eine optionale Summenspalte gäbe.

    Entweder für eine oder mehrere Spalten nach Wahl Spalte oder einfach für alle Spalten. Eine einzige nach Wahl würde auch reichen.

    Das ganze sollte aber in den Useroptionen Abstellbar sein!

    Wir lösen das indem wir die Tabellen in Excel exportieren, aber das dauert einfach zu lange, wenn man sich z.B. kurz in den Bestellungen kurz mal die Summe anschauen will von dem was da auf einen an Zhalungen zukommt. Das war nur eines von sehr vielen Beispielen.

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  9. Dass man kundenspezifische oder lieferantenspezifische Preise hinterlegen kann ist gut. Im Laufe der Zeit werden die dann aber unübersichtlich, weil das hinterlegen eines neuen Preises nicht automatisch dazu führt, dass bei "gültig bis" das aktuelle Datum gesetzt wird.

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  10. Es kommt immer wieder vor, dass ein Kunde beim Lastschrifteinzug zwei oder mehr Rechnungen offen hat oder er noch eine Gutschrift offen hat, die mit dem Betrag verrechnet werden muss.
    Deshalb arbeiten alle besseren Fakturierungen saldenbasiert, ziehen also die Gutschrift gleich ab und fassen mehrere offene Posten zusammen. AF kann das nicht. Das führt sogar dazu, dass ich einem Kunden eine Gutschrift überwiesen habe, die Rechnung aber wegen ungenügender Deckung nicht eingezogen wie. Sehr Ärgerlich!

    In dem Zusammenhang sollten die Verwendungstexte vor Erzeugung der Datei noch bearbeitet werden können. Auch das kenne ich aus deutlich primitiverer Fakturierungssoftware.

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  11. eine einfache wms-schnittstelle zum Abholen der Bestellungen; nicht so wie after-sell!
    die Einbung wäre mit dem mws-account einfach möglich, wenn aicron sich dransetzen würde; entwickler-account vorrausgesetzt

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  12. Wenn man mit der Maus auf ein Eingabefeld 'hovered' und diese ein Tooltipp besitzt und angezeigt wird, sollte es nicht nach 4 Sekunden automatisch wieder ausgeschalten werden. Es gibt z.B. Texte über 3 Zeilen und ich möchte den Text dann doch in ruhe lesen UND verstehen. Der Nutzer möchte in diesem Fall ja sich Wissen aneignen und kennt den Inhalt des Textes und das Thema ja evtl. noch nicht und hat die Maus bewusst an diese Stelle manövriert.^^

    Zum Vergleich: Firefox Tooltipp bei title-Attributen fadet auch nicht automatisch nach einer Zeit aus wenn ein Tag 'gehovert' wird

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  13. Das neue Retouren RMA Modul ist sehr hilfreich. Es fehlen aber ein paar Kleinigkeiten.

    Es fehlt ein RMA-Nummer Feld wo die RMA Nummern der externen Lieferanten eingetragen werden.

    Bei Retouren sollte in den originalen Aufträgen eine Retourmenge angegeben sein.

    Kunde kauft:
    2 x Rollcontainer 8HE
    1 x Rollcoontainer 12HE

    Sendet 1 x Rollcontainer 8HE zurück, dann sollte in einer extra Spalte im Original Auftrag genannt „Retour“ 1x stehen, damit alle wissen, dass ein Stück zurück ging und erstattet wurde etc. am besten mit Link zum Beleg.

    Es sollte dann auch nur die Menge vorgeschlagen werden die übrig ist, ansonsten könnte…

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  14. Annahme: Ein Unternehmen ist in mehreren Ländern der EU steuerlich mit einer Umsatzsteuernummer erfasst. Wird Ware von einem Deutschen Lager nach Polen geschickt und sind wir auch in Polen steuerlich erfasst, ist man verpflichtet Polnische mehwertsteuer zu verrechnen.
    d.h. ein Auftrag müsste von Amicron übernommen werden, korrekte Steuerkürzel auf der Positionsebene übernommen werden, Im Auftragskopf die korrekte UID hinterlegt werden und in der FIBU die korrekten Konten angesprochen werden.

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  15. Schnittstelle zu einen DMS System z.B. Eco DMS

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  16. Beim Anlegen der Artikelgruppen ist es möglich viele Untergruppen zu erstellen. Man kann mehrere Artikel markieren und in eine Untergruppe einfügen wenn diese einmal eindeutig angelegt ist. Wenn in mehreren verschiedenen Untergruppen zum Beispiel mehrmals "Zubehör" angelegt wird kann diese nicht eindeutig zugewiesen werden, weil nur die letzte Untergruppe ohne verweis angezeigt wird. Bitte um Anzeige der kompletten Baumstruktur.

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  17. Hallo,

    ich besitze einen Ebay-Shop und benutze Amicron.

    Mittlerweile wird mein Lager größer, hin und wieder werden falsche Sachen verschickt.

    Nun habe ich mir folgendes überlegt, was meinen Workflow verbessern würde:
    Auf jeder Rechnung ein Barcode mit der Rechnungsnummer zu hinterlegen. Auf der Rechnung sind zusätzlich die Barcodes der Produkte abgedruckt, damit ich diese mit einem Barcodescanner lesen kann.

    Wenn ich meine Ware zusammensuche kann ich in Amicron in einen „Kommissionieren“ Modus wechseln, wo mit Hilfe des Barcodescanners die Rechnungs aufgerufen wird. Danach klicke ich zuerst einen Artikelbarcode auf der Rechnung an, danach den Artikel. War das korrekt, erhalte ich…

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  18. Bei individuellen, kundenspezifischen Positionen lassen sich nicht alle Details sinnvoll in Artikelstammdaten hinterlegen.
    Ist Artikel grundsätzlich in den Stammdaten hinterlegt, kommt dann aber in kleinen individuellen Abwandlungen in einem Auftrag mehrfach vor, bietet es sich an, eine Auftragsposition kopieren zu können.
    Kopieren und ändern wäre somit schneller als von den Stammdaten abrufen und anpassen.
    Bei uns kommt das in jedem Auftrag vor.

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  19. Bei der Auftragserfassung ist die Anzeige der Stücklisten und Bestände der Artikel in der Stückliste komplett überflüssig wenn die VK-Artikel eine eigene Bestandsführung haben.
    Die Stückliste wurde bereits über "produzieren" gebucht und ein nicht ausreichender Bestand der Einzelteile ist an dieser Stelle nicht von Belang!
    Super wäre, wenn die Anzeige in den Programmoptionen auszuschalten wäre.

    Zur Übersichtlichkeit der Artikelverkäufe eines Kunden wäre es schön wenn die Stücklistenartikel auch hier auszuschalten wären.

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  20. Im gleichen Zuge kann man dann auch automatisch eine Kundenzuordnung für diese PLZ-Gebiete treffen und mit entsprechenden Programmen wie z.B. District in Landkarten visualisieren.

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